老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師,2018年暫估入賬的固定資產(chǎn),2021年收到發(fā)票又重新入賬了,這是重復(fù)入賬了嗎,應(yīng)該怎樣做看會計分錄調(diào)整呢?現(xiàn)在需要調(diào)整以前年度損益嗎?
答: 同學(xué)你好 是什么會計準(zhǔn)則
22年的年終獎,在12月暫估入賬,如果有差異,我在1月份進行補計提,這樣合規(guī)嗎? 調(diào)整到以前年度損益調(diào)整嗎?
答: 同學(xué)你好,看差異大小,如果每年都有暫估差異,且金額差異不大,可以不用調(diào)整;若今年差異特別大,建議調(diào)整前期
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度的固定資產(chǎn)暫估入賬,現(xiàn)在收到固定資產(chǎn)發(fā)票,應(yīng)該怎樣做會計處理
答: 收到發(fā)票后按實際金額入賬,跟暫估有出入的直接增加或沖減固定資產(chǎn)








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