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送心意

家權老師

職稱稅務師

2024-03-18 09:48

是的,就是那樣處理的

追問

2024-03-18 09:55

我們公司是每月按時繳納社保但是工資實際發放到去年7.8月 我計提社保應該是 借管理費用-社保費 單位部分 貸 應付職工薪酬 保險費 單位  實際繳納社保 借 應付職工薪酬 單位部分 其他應收款 保險個人部分 貸銀行存款 ?

家權老師 解答

2024-03-18 09:57

是的,就是那樣做的分錄

追問

2024-03-18 09:58

我計提工資的分錄 咋做

追問

2024-03-18 10:00

借  管理費用 薪酬 工程施工 人工 貸應付職工薪酬?

追問

2024-03-18 10:01

我有點搞不懂 就是其他應收款 個人部分 這個

家權老師 解答

2024-03-18 10:02

那個個人部分在發放工資時扣除就平了

追問

2024-03-18 10:04

能不能解釋的通俗點

家權老師 解答

2024-03-18 10:05

借:應付職工薪酬-工資
貸:其他應收款 個人部分

追問

2024-03-18 10:05

繳納社保 其他應收款 個人部分 發工資 用其他應收還是應付 搞不懂

家權老師 解答

2024-03-18 10:07

不需要那么糾結,沖平就是了哈

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相關問題討論
你好,建筑行業,項目經理的工資是做成本
2023-02-09 13:17:19
是的,就是那樣處理的
2024-03-18 09:48:02
同學你好 放到成本類科目
2022-03-23 10:01:31
同學,你好 一般是管理費用
2022-03-23 10:55:24
金額有點大,是真實的業務就可以計入管理費用
2020-03-19 10:36:29
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