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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-03-29 11:09

你好,你的工資都是按月記賬的嗎

東老師 解答

2024-03-29 11:09

發(fā)放都是每月正常的嗎?

不過不罷休 追問

2024-03-29 11:10

工資都是每月月末按月計(jì)提,下月發(fā)放

東老師 解答

2024-03-29 11:11

那就填寫應(yīng)付職工薪酬工資貸方數(shù)資就成,都填寫這個(gè)數(shù)字,沒有需要納稅調(diào)整

不過不罷休 追問

2024-03-29 11:11

年末有貸方余額,但在次年1月就發(fā)放掉了

東老師 解答

2024-03-29 11:11

對(duì),所以按照我說的填就行了

不過不罷休 追問

2024-03-29 11:12

好嘞,謝謝啦!

東老師 解答

2024-03-29 11:13

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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相關(guān)問題討論
匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬薪酬里面的工會(huì)經(jīng)費(fèi)要填寫。
2025-04-27 15:16:58
對(duì),就是這個(gè)方向的,只要你的工資在會(huì)算清繳前發(fā)放的,是都可以扣除的。
2022-04-09 17:21:07
單位實(shí)際支付的是借方的金額??
2022-03-18 17:38:38
你好 一般是看貸方(計(jì)提數(shù))
2019-09-15 15:57:41
您好,按你賬面金額來填寫就可以了,實(shí)際金額和稅收金額按照發(fā)放的來填寫
2023-04-27 15:43:24
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