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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-04-18 10:53

借工程施工材料費待應付賬款暫估。

郭老師 解答

2024-04-18 10:54

收入之后,借助營業務成本
貸工程施工。

佳佳 追問

2024-04-18 11:12

那我之后取得不發票時又怎么做呢

郭老師 解答

2024-04-18 11:12

你好,那你直接按照你實際業務來做就行,不用暫估。

郭老師 解答

2024-04-18 11:13

然后匯算清繳的時候,納稅調增就可以。

佳佳 追問

2024-04-18 11:13

那我之后取得發票時又怎么處理呢

佳佳 追問

2024-04-18 11:15

現在主要是跨年了,涉及到企業所得稅的問題老師

郭老師 解答

2024-04-18 11:17

借應付賬款,貸工程施工,借工程施工,貸利潤分配未分配利潤,借工程施工,貸銀行存款,借利潤分配未分配利潤,貸工程施工。

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相關問題討論
您好,這個是 借 管理費用——電費 貸 應付賬款——暫估入庫款
2024-10-23 20:50:14
如果,貨物已到或者服務已經發生,就可以暫估
2024-01-15 09:16:25
按這樣字的紅字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借庫存商品貸應付帳款暫估 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費 借主營業務成本貸庫存商品
2023-09-25 12:15:28
同學,你好 第二年紅沖之前的分錄,然后按照發票正常做賬
2022-12-22 12:56:26
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