老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


當月電費發(fā)票需要入主營業(yè)務(wù)成本,次月才收到電費發(fā)票。當月將發(fā)票不含稅金額計入成本。借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款。次月收到發(fā)票,借:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額 貸:應(yīng)付賬款 。這樣子做可以嗎?
答: 您好。根據(jù)您的描述,當月能夠獲得準確的不含稅金額,可以按照您說的方式處理,沒問題的。 如果當月無法獲得準確的金額,可以先暫估,下月沖銷,收到正式發(fā)票后,在重新入賬即可。 希望以上的回復能夠幫到您。
借:銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入借:主營業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款借:主營業(yè)務(wù)收入-銷項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:主營業(yè)務(wù)成本-進項稅額這樣做的銷項和進項是怎么計算出來的?
答: 肖像和進象是你發(fā)票上的稅額。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,商貿(mào)企業(yè)購進配件賬務(wù)處理:購進配件 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 組裝配件結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:制造費用-加工費 這個地方不懂?結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
答: 您好,這個您哪里不清楚呢?









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落后的嚓茶 追問
2024-05-09 00:28
孔令運老師 解答
2024-05-09 01:36