老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


老師甲方借我司走賬,我公司開(kāi)了發(fā)票給甲方指定的公司乙,乙方匯入我公司賬戶,我司扣除幾個(gè)點(diǎn)的管理費(fèi)用后,其余支付給甲方。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)如何處理?這筆錢(qián)怎么從對(duì)公戶劃給甲方
答: 一、賬務(wù)處理 1.當(dāng)乙方將款項(xiàng)匯入您公司的對(duì)公賬戶時(shí),首先需要進(jìn)行收入的入賬處理。這可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄來(lái)實(shí)現(xiàn):借:銀行存款(具體金額)貸:其他應(yīng)付款(對(duì)應(yīng)甲方的金額)貸:其他業(yè)務(wù)收入(管理費(fèi)用的金額) 這里的“其他應(yīng)付款”代表了您需要支付給甲方的金額(即乙方匯入金額減去管理費(fèi)用后的余額),而“其他業(yè)務(wù)收入”則代表了您公司收取的管理費(fèi)用。 1.當(dāng)您公司需要從對(duì)公賬戶劃轉(zhuǎn)資金給甲方時(shí),需要進(jìn)行相應(yīng)的付款處理。這可以通過(guò)以下會(huì)計(jì)分錄來(lái)實(shí)現(xiàn):借:其他應(yīng)付款(對(duì)應(yīng)甲方的金額)貸:銀行存款(具體金額) 這里的“其他應(yīng)付款”金額應(yīng)該與您之前入賬時(shí)記錄的金額一致,代表了您需要支付給甲方的全部金額。 二、資金劃轉(zhuǎn) 1.在進(jìn)行資金劃轉(zhuǎn)之前,請(qǐng)確保您已經(jīng)與甲方確認(rèn)了劃轉(zhuǎn)金額和收款賬戶信息。 2.您可以通過(guò)網(wǎng)銀、銀行柜臺(tái)或其他電子支付方式將資金從對(duì)公賬戶劃轉(zhuǎn)給甲方指定的賬戶。在劃轉(zhuǎn)時(shí),請(qǐng)務(wù)必核對(duì)收款人信息、賬戶號(hào)碼和劃轉(zhuǎn)金額,以確保資金能夠準(zhǔn)確無(wú)誤地到達(dá)甲方賬戶。 3.劃轉(zhuǎn)完成后,請(qǐng)務(wù)必保存好相關(guān)的劃轉(zhuǎn)憑證和銀行回單,以備日后查賬或?qū)徲?jì)需要。
我們公司2024年幫其他單位繳納了環(huán)保處罰款,計(jì)入了我公司的管理費(fèi)用,2025年對(duì)方單位出具了蓋章的認(rèn)可文件,并將款項(xiàng)支付到了我公司賬戶。該如何入賬,是否需要向?qū)Ψ介_(kāi)具發(fā)票?
答: 入賬處理 1.?沖減2024年錯(cuò)誤分錄:借:管理費(fèi)用(紅字),貸:銀行存款(紅字)。補(bǔ)記正確分錄:借:其他應(yīng)收款-XX單位,貸:銀行存款。 2.?2025年收到還款:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-XX單位。 發(fā)票開(kāi)具 無(wú)需開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)榄h(huán)保罰款不屬于增值稅應(yīng)稅范圍,對(duì)方單位可憑你公司收據(jù)、環(huán)保部門(mén)罰款決定書(shū)復(fù)印件、銀行轉(zhuǎn)賬憑證入賬。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)年金的賬戶管理費(fèi)是記財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?
答: 那個(gè)是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用科目
母公司出租房屋給控股子公司辦公,按年收費(fèi),一邊是收入一邊是管理費(fèi)用,這筆業(yè)務(wù)在合并層面需要抵消嗎?
21年11月開(kāi)始的新辦公司的裝修款走預(yù)付的;等裝修好了收到發(fā)票再走管理費(fèi)用開(kāi)始攤銷(xiāo)可以嗎?金額大約40萬(wàn)元
電費(fèi)發(fā)票沒(méi)有到就入了管理費(fèi)用-辦公費(fèi),現(xiàn)在要怎么調(diào)
請(qǐng)問(wèn)銀行賬戶——基本戶賬戶管理費(fèi)記入哪個(gè)科目?是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)or財(cái)務(wù)費(fèi)用?謝謝!








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