老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


借以前年度損益調整應交稅費、應交增值稅銷項貸應收賬款。是紅字的嗎
答: 你紅沖收入的嗎 是的話藍字
例:2021年做的帳,前面有兩個憑證是帳已經平了的。后面沒注意,又多做了一次,還搞錯了,借:管理費用-房租 -1600 貸:其他應付款 -1600 借: 管理費用-房租 1500 應交稅金-應交增值稅-進項稅額 100 貸:其他應付款 -1600 2022年發現憑證做錯了:1、這里進項稅額多了100元;2、管理費用是不是涉及以前年度損益調整,請教正做的做帳憑證以及詳細步驟,謝謝
答: ?你好;? ? ? 你是那筆多做 了 ;? ? ? ? 你實際有進項稅的是嗎 ?? ?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
公司補記了一筆去年的銷售,交了增值稅和罰款。1、借:應收賬款 貸:應交稅費--增值稅檢查調整 貸:以前年度損益調整結轉時借:以前年度損益調整 貸:利潤分配--未分配利潤 2、成本的帳務處理 借:以前年度損益調整 貸:庫存商品 結轉時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 3、補交稅金和罰款借:應交稅費--增值稅檢查調整 營業外支出貸:銀行存款 我
答: 這樣的賬務處理沒有問題









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木心 追問
2024-05-20 15:12
家權老師 解答
2024-05-20 15:13
木心 追問
2024-05-20 15:23
家權老師 解答
2024-05-20 15:26