老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


公司財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)收款數(shù)額較大,被監(jiān)控,s局讓按貸款服務(wù)繳納稅費(fèi),有沒有好的解決方法
答: 你好!這個(gè)稅務(wù)局已經(jīng)知道了,就很難了 你看看里面是一些什么業(yè)務(wù)形成,看能不能盡可能的少一點(diǎn)而已
老師,財(cái)務(wù)報(bào)表其他應(yīng)付款能是負(fù)數(shù)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表中其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款應(yīng)該怎么填報(bào)?
答: 你好 可以的 。 一般是會(huì)重分類的。 在資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的借方余額%2B其他應(yīng)付款的借方余額(有壞賬還得考慮壞賬部分的金額 );其他應(yīng)付款期末數(shù)=其他應(yīng)收款的貸方余額%2B其他應(yīng)付款的貸方余額。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好!咨詢下,如果由于某種原因,暫時(shí)需要把收益類科目轉(zhuǎn)到往來款,掛賬處理,正常科目是掛到其他應(yīng)付款,如果不用其他應(yīng)付款,而錯(cuò)誤使用了其他應(yīng)收款,這個(gè)對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表有什么影響嗎?結(jié)果就是往來款明細(xì)會(huì)顯示負(fù)數(shù)?報(bào)表需要重分類,您了解嗎?
答: 你好,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是通用的,沒有影響。如果報(bào)表顯示為負(fù),就需要重分類了。









粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)



云淡風(fēng)輕 追問
2024-05-28 08:58
宋生老師 解答
2024-05-28 08:59
云淡風(fēng)輕 追問
2024-05-28 09:02
宋生老師 解答
2024-05-28 09:06
云淡風(fēng)輕 追問
2024-05-28 09:09
宋生老師 解答
2024-05-28 09:11