老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


進口產品再出口,進口時的海關增值稅已扺扣,出口時需要交增值稅嗎?
答: 您好,進口產品再出口,進口時的海關增值稅已扺扣,出口時不需要交增值稅的。出口產品一般情況下是免稅,或者免稅再退稅的。
現在相當于是A公司繳納給B公司的海關進口增值稅稅款,相當于B公司幫A公司繳納海關進口增值稅稅款,現在每個月都會提前公賬預付給B公司稅金,等月底的時候,B公司再出賬單給A公司,A公司再把B公司繳納的海關進口增值稅稅票復印蓋B公司的公章做賬,那B公司應該是找給A公司是實際公賬付給B公司的金額的海關進口增值稅稅票?還是復印海關進口增值稅稅票大于每個月月底的賬單稅票金額給A公司?
答: 1.基本情況:A公司進口貨物,需要繳納海關進口增值稅。B公司代A公司繳納海關進口增值稅稅款。A公司每月提前預付給B公司稅金。月底B公司出具賬單給A公司,A公司用B公司繳納的海關進口增值稅稅票復印件(加蓋B公司公章)做賬。 2.稅票提供方式:B公司應該提供給A公司的稅票金額應當與A公司實際公賬付給B公司的金額相符。這是因為A公司是根據預付給B公司的稅金金額來進行賬務處理的。如果B公司提供的稅票金額大于A公司月底賬單的稅票金額,A公司在做賬時可能會面臨困難,因為這將導致A公司的賬目與實際支付的金額不匹配。 3.操作建議:B公司在月底出具賬單給A公司時,應確保賬單上的稅票金額與A公司實際預付的金額一致。A公司在收到B公司的賬單和稅票復印件(加蓋B公司公章)后,應核對賬單金額與實際預付金額是否相符,確保賬務處理的準確性。如果出現金額不符的情況,A公司和B公司應及時溝通解決,確保雙方賬務的準確性和合規性
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師 我這個海關進口增值稅填這里 系統說我填報錯誤是怎么回事啊
答: 你看下發票份數和稅額對嗎








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樸老師 解答
2024-06-04 12:42
樸老師 解答
2024-06-04 13:36
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2024-06-04 13:43
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2024-06-04 18:26
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樸老師 解答
2024-06-04 19:04
???????? 追問
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