老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


這個月支付租金120000 是今年1-6月 發(fā)票收到 怎么做分錄
答: 您好, 先計入預付賬款,再按月分攤
這個月收到今年1-6 月租金120000 怎么做賬呢
答: 你好,1~5月份當時做了收入嗎?沒有的話,借銀行存款,貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅銷項。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,酒店2021年1-6月裝修,7月開業(yè),房租陸續(xù)支付,就是沒有按照合同季度支付。支付時我怎么做分錄,發(fā)票到時怎么做分錄。每月都在攤銷。11月12月房租支付了,沒有收到發(fā)票,房租還攤銷嗎?感謝老師!
答: 你好,你好,你支付的時候,這不是預付的話,借長期待攤費用,貸銀行存款 發(fā)票,到了之后借應付賬款貸長期待攤費用, 借長期待攤費用貸應付賬款 完工的次月開始分攤就可以的,借預付賬款貸銀行存款,借主營業(yè)務成本貸預付賬款需要分攤的。




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小謝 追問
2024-06-21 15:02
劉艷紅老師 解答
2024-06-21 15:12
小謝 追問
2024-06-21 15:13
劉艷紅老師 解答
2024-06-21 15:14