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送心意

樸老師

職稱會計師

2024-06-24 15:46

借:在建工程——甲土地開發基礎設施工程 280000
在建工程——乙土地開發基礎設施工程 320000
應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 54000(25200+28800)
貸:應付賬款 654000
結算時:
借:應付賬款 626000
貸:銀行存款 626000

微信用戶 追問

2024-06-24 16:03

(3)5月28日,甲土地公共配套設施供水管網竣工,結算應付工程款167,800元,取得的增值稅專用發票中注明價款154,000元,增值稅13,800元。(4)5月31日,結算土地應負擔的開發間接費用90,000元,其中,甲土地55,000元,乙土地35,000元。(5)月末,甲土地開發完成竣工驗收,結轉其開發成本。請根據上述經濟業務,為宏基房地產集團作出相應的會計分錄。

樸老師 解答

2024-06-24 16:04

(3)
借:開發成本——甲土地(基礎設施費)154000
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)13800
貸:應付賬款 167800


(4)
借:開發成本——甲土地(開發間接費用)55000
開發成本——乙土地(開發間接費用)35000
貸:開發間接費用 90000


(5)
借:開發產品——甲土地 [將甲土地累計發生的開發成本匯總結轉]
貸:開發成本——甲土地 [將甲土地的各項成本明細科目余額結轉]

微信用戶 追問

2024-06-24 16:09

老師,間接費用要算進成本里面嗎?

樸老師 解答

2024-06-24 16:14

同學你好
是的
這個也算的

微信用戶 追問

2024-06-24 16:14

好的謝謝老師

樸老師 解答

2024-06-24 16:16

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,具體哪里不清楚的
2023-10-08 19:16:33
1借預付賬款200000 貸銀行存款200000
2022-12-22 14:29:30
借銀行存款 貸主營業務收入 貸銷項
2023-11-03 11:40:52
同學你好 你的問題是什么
2023-10-18 10:25:00
你好 1、2019年12月2日,M公司收到A公司投入的人民幣500000元,款項已存人銀行。 借:銀行存款,貸:實收資本 2、2019 年12 月5日,M公司因暫時的資金短缺向X銀行借入生產經營資金200000元,年利率8%、期限6個月、款項存入銀行。 借:銀行存款,貸:短期借款 3、2019年12月14日,M公司向C公司購入甲原材料100千克,每千克600元,買價共計 60000元,已通過銀行支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 4、2019年12月15日購買機器設備一臺價值100000元,已安裝調試完畢,能夠正常使用,款項已通過銀行支付。 借:固定資產,? 貸:銀行存款 5、2019年12月25日支付產品廣告費10000元,用銀行存款支付。 借:銷售費用,? 貸:銀行存款 6、2019年12月25日支付管理部門電費 1000元,轉賬支付。 借:管理費用,? 貸:銀行存款 7、2019年12月25日生產A產品領用甲材料5000元。 借;生產成本,貸:原材料 8、2019年12月25日,銷售A產品1000件,單價 100元。增值稅專用發票列明的價款為100000元,貨款已收到銀行賬戶。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 9、2019年12月31日,結轉A產品產品成本80000元。 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 10、2019年12月31日,用銀行存款支付工人工資30000元。 借;應付職工薪酬,? 貸:銀行存款
2022-12-20 15:47:32
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