老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師 現(xiàn)有農(nóng)業(yè)合作社,今年一直沒有經(jīng)營,但有14萬的其他應(yīng)付款掛賬,想直接把轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。
答: 在農(nóng)業(yè)合作社中,通常不可以直接將其他應(yīng)付款掛賬轉(zhuǎn)成實(shí)收資本。 雖然合作社成員可以用貨幣出資,也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地經(jīng)營權(quán)、林權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨幣財(cái)產(chǎn),以及章程規(guī)定的其他方式作價(jià)出資,但將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本需要遵循一定的程序和規(guī)定。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,合作社應(yīng)當(dāng)明確債務(wù)資金籌集的目的、項(xiàng)目、內(nèi)容等,進(jìn)行必要的籌資決策,控制債務(wù)比例,簽訂書面合同,并制定還款計(jì)劃,誠信履行債務(wù)合同。合作社籌集債務(wù)資金應(yīng)當(dāng)召開成員(代表)大會(huì)進(jìn)行決議,由本社成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過,章程對(duì)表決權(quán)數(shù)有較高規(guī)定的從其規(guī)定。 如果要將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,可能需要經(jīng)過以下步驟: 1.召開成員(代表)大會(huì),對(duì)將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的事項(xiàng)進(jìn)行決議,并獲得成員表決權(quán)總數(shù)過半數(shù)通過(具體根據(jù)合作社章程的規(guī)定); 2.進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,例如:借:其他應(yīng)付款,貸:實(shí)收資本; 3.修改合作社章程中關(guān)于實(shí)收資本的相關(guān)內(nèi)容; 4.及時(shí)向登記機(jī)關(guān)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村(農(nóng)村經(jīng)營管理)等部門報(bào)送有關(guān)財(cái)務(wù)信息的變更情況。 建議農(nóng)業(yè)合作社在進(jìn)行此類操作前,咨詢專業(yè)的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)部門,以確保操作的合法性和規(guī)范性,并嚴(yán)格按照合作社的章程和相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行。同時(shí),要注意保存好相關(guān)的會(huì)議決議、協(xié)議、文件等資料,以備日后查驗(yàn)。
老師好,我有個(gè)小規(guī)模的公司 ,接手的時(shí)候,對(duì)方 會(huì)計(jì)把實(shí)收資本做成實(shí)繳,分錄:借:其他應(yīng)付款-實(shí)收資本500萬,貸:實(shí)收資本.500萬,現(xiàn)在這個(gè)公司 的帳面上還掛著:借:其他應(yīng)付款-實(shí)收資本420萬,這個(gè)公司今年2月份要注銷,我這個(gè)年底用不用把這分錄沖回來?借:其他應(yīng)付款-實(shí)收資本-420萬,貸:實(shí)收資本.-420萬?還是等注銷時(shí)做?或怎么做好一點(diǎn)?
答: 年底調(diào)整賬務(wù)較好,做分錄:借:實(shí)收資本 420 萬,貸:其他應(yīng)付款 - 實(shí)收資本 420 萬。這樣可使年底報(bào)表準(zhǔn)確,注銷時(shí)也更順暢,避免審查時(shí)出現(xiàn)問題。若年底不調(diào),注銷時(shí)也需沖回錯(cuò)誤分錄,再根據(jù)實(shí)際處理 “其他應(yīng)付款 - 實(shí)收資本” 余額,可能涉及轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入及繳稅等
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,公司欠股東的錢,就是其他應(yīng)付款名下股東余額是否可以直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本?
答: 可以的可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。
企業(yè)欠借股東借款,一直掛帳 其他應(yīng)付款。現(xiàn)在股東想直接將款項(xiàng)轉(zhuǎn)為實(shí)收資本請(qǐng)問,可以嗎?
老師 我們賬上有其他應(yīng)付款500萬,實(shí)收資本為0 可以直接債轉(zhuǎn)股么 借:其他應(yīng)付款—法人 貸:實(shí)收資本








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2024-07-11 14:45
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