老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師你好,我們公司開了個茶葉店。有會員充值,充10000送2000,充5000送800,就是充值的金額不一樣送的也不一樣,這個要怎么做賬呀?
答: 借銀行存款1萬, 銷售費用2000, 貸預(yù)收賬款12000, 借銀行存款5000, 銷售費用800, 貸預(yù)收賬款5800 如果體現(xiàn)贈送。
影院買會員卡 其中充值100元送20元,當月實際充值金額為9000元(其中以現(xiàn)金形式充值5000元,通過第三方系統(tǒng)充值為4000元) 贈送金額合計2000元,這筆收入要怎么做,因為贈送這部分我們是沒有收到的錢 是送給辦會員卡的人 我這樣做對不對 借:庫存現(xiàn)金5000 應(yīng)收賬款4000 銷售費用-會員折扣2000 貸:預(yù)收賬款-會員卡 11000
答: 您好,對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好,我想請問酒店充值會員卡,比如充值1000送100,贈送這部分怎樣處理?會員用贈送這部分錢消費了怎么處理?
答: 贈送部分計入銷售費用的





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