老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師好,小規(guī)模企業(yè)申請稅務(wù)注銷,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款賬上有金額,請問這兩個會計科目的金額轉(zhuǎn)到哪里去,清零才能注銷
答: 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款有沒有你老板的或者是職工的?
同一個往來公司,應(yīng)收和應(yīng)付科目用錯了,其他應(yīng)付款--A公司 -12000(余額是負的),現(xiàn)在要調(diào)整,摘要是寫:調(diào)整會計科目,借:其他應(yīng)收款--A公司 12000,貸:其他應(yīng)付款-A公司 12000,對嗎?
答: 關(guān)鍵是余額在哪個方向是負的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,老師!我司與一家單位有其他應(yīng)收賬款,與其他應(yīng)付賬款我可以和并為一個會計科目其他應(yīng)收款嗎?
答: 可以的,同一家可以合并這個
企業(yè)因虧損去申報完成稅務(wù)注銷后,帳上還有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款以及不足額的實收資本金,還需要做后續(xù)的退資本金和收、還債權(quán)債務(wù)的憑證嗎?
老師,應(yīng)收預(yù)收,應(yīng)付預(yù)付,其他應(yīng)收其他應(yīng)付款,這六個科目哪些可以合成一塊









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郭老師 解答
2024-09-21 08:13