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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-09-30 13:43

你好,直接在勾選平臺選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就行。
借管理費用福利費
貸應付職工薪酬福利費
借,應付工薪福利費貸銀行存款1363。

SMY 追問

2024-09-30 14:15

發票金額1763元是交易金額  實際支付1363元  相差的400元計入營業外收入嗎?而且購買空調的這步不用做賬嗎?進項也不體現嗎?老師

郭老師 解答

2024-09-30 14:21

不用做營業外收入了,選擇了不抵扣,勾選進項不用提現,直接加稅,合計做賬就行。申報表里面也不需要填寫進項,也不用轉出。

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相關問題討論
你好,直接在勾選平臺選擇不抵扣,勾選加稅合計做賬就行。 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借,應付工薪福利費貸銀行存款1363。
2024-09-30 13:43:52
借固定資產或者是管理費用, 應交稅費,應交增值稅,進項 貸、銀行存款 營業外收入。
2024-08-19 16:02:23
實際哪個數據是準確的?
2022-10-09 15:35:07
你好,稍等我寫好發給你
2023-01-02 20:54:32
同學你好、 1、借銀行存款? 26680? ?貸其他應付款 26680
2023-01-02 22:23:03
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