老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


高新技術(shù)企業(yè)境外所得如何繳納企業(yè)所得稅?
答: 根據(jù)我國(guó)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,高新技術(shù)企業(yè)從境外獲得所得,不論是以貨幣形式(如匯兌),還是以實(shí)物形式(如商品、物資、技術(shù)、服務(wù)等),均可作為企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅,中國(guó)營(yíng)收法規(guī)定,境外非貨幣所得,計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,按照在境內(nèi)稅率征收企業(yè)所得稅。 案例:某高新技術(shù)企業(yè)從美國(guó)獲得了一批技術(shù)服務(wù),應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,將境外購(gòu)進(jìn)的技術(shù)服務(wù)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,并按照在境內(nèi)稅率征收企業(yè)所得稅。
高新技術(shù)企業(yè)減征企業(yè)所得稅 怎么計(jì)算
答: 這個(gè)是按照利潤(rùn)減免10%的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,政府撥付的高新技術(shù)企業(yè)發(fā)現(xiàn)專項(xiàng)資金-研發(fā)費(fèi),需要交企業(yè)所得稅嗎?不是專款專用
答: 你好; 不是專項(xiàng)款的話 就得繳納所得稅的










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