老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師:我們單位有簽了勞務(wù)派遣合同的職工,每月我們把勞務(wù)派遣人員的工資和社保費(fèi)轉(zhuǎn)給勞務(wù)派遣公司,由勞務(wù)派遣公司給他們發(fā)工資和扣社保,我們應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,分錄怎么做?
答: 借成本費(fèi)用相關(guān)科目貸銀存
請問下老師,我們單位給勞務(wù)派遣公司支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用,怎么做賬,分工資和社保
答: 首先,你需要將派遣費(fèi)用與派遣員工的工資和社保分開。以單獨(dú)的賬戶記錄派遣費(fèi)用,并以費(fèi)用形式核算,記入費(fèi)用類賬戶,不計入勞務(wù)報酬。比如,派遣服務(wù)費(fèi)、管理費(fèi)、補(bǔ)貼等。此外,勞務(wù)派遣公司和派遣員工之間的勞務(wù)報酬也應(yīng)分開做賬,也可以記入費(fèi)用類賬戶,但是該賬戶下應(yīng)包含勞務(wù)報酬類費(fèi)用,以便清晰地統(tǒng)計出勞務(wù)報酬類費(fèi)用的金額及其所占比例。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我有個勞務(wù)派遣單位,派遣的員工與用工單位簽訂了《勞動合同》,由用工單位繳納社保,我勞務(wù)派遣用人單位可以開差額發(fā)票嗎?
答: 您好! 個人和用工單位簽訂勞動合同,這就不是勞務(wù)派遣了,不符合勞務(wù)派遣差額開票規(guī)定。







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2024-10-27 18:28
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2024-10-27 20:47
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2024-10-28 15:13