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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-06-01 16:09

上年的應(yīng)交稅費(fèi)留抵金額嗎?具體的是什么稅呢?為什么要沖銷呢

杜若 追問(wèn)

2018-06-01 16:10

未交增值稅

杜若 追問(wèn)

2018-06-01 16:10

新建賬,所以沖減

江老師 解答

2018-06-01 16:11

未交增值稅是繳稅處理。如果是借方就是屬于留抵稅額,不能隨意沖掉,不然與你們的稅務(wù)申報(bào)表就不一致了

杜若 追問(wèn)

2018-06-01 16:12

現(xiàn)在借貸不平,需要沖減到管理費(fèi)用

杜若 追問(wèn)

2018-06-01 16:12

怎么做賬

杜若 追問(wèn)

2018-06-01 16:13

借貸方是哪個(gè)

江老師 解答

2018-06-01 16:16

借貸不平,也不能隨意沖這個(gè)科目。

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相關(guān)問(wèn)題討論
上年的應(yīng)交稅費(fèi)留抵金額嗎?具體的是什么稅呢?為什么要沖銷呢
2018-06-01 16:09:38
直接賬面上做平即可。賬款多了就減,賬面少了就加。
2022-01-25 17:35:24
借管理費(fèi)用~維護(hù)費(fèi) 負(fù)數(shù) 這個(gè)月洞門結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)為0 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款
2020-01-25 18:37:45
你好; 沒(méi)有抵減是說(shuō)的? ?系統(tǒng)你忘記報(bào); 還是說(shuō)你報(bào)了 還沒(méi)有做抵減 ?? ?
2022-04-13 14:00:18
首先,您需要確認(rèn)月中有管理費(fèi)用借方,這在余額上會(huì)體現(xiàn)出來(lái),您可以查看管理費(fèi)用的余額,并在明細(xì)賬中進(jìn)行填寫。其次,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借方還是貸方,這要看本年利潤(rùn)的總額是正數(shù),還是負(fù)數(shù)。如果利潤(rùn)總額是正數(shù),則應(yīng)該借方結(jié)轉(zhuǎn);如果利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),則應(yīng)該貸方結(jié)轉(zhuǎn)。
2023-03-23 11:59:54
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