老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師您好!我公司在12月采購商品暫估入庫了12萬,發票在1月開給我們了,我是在1月把12月暫估入庫的憑證在1月沖銷了,然后按照發票在1月沖銷做個入庫的憑證,還是說直接把1月收到的發票,附在12月這個憑證后面就可以了?謝謝
答: 您好,沖暫估,再按發票做分錄,發票在1月憑證里
老師好,問下12月份暫估入庫,沒收到發票,然后結轉成本,在1月份收到發票,紅沖12月份的暫估憑證,要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面嗎?
答: 你好,不需要把發票粘貼在12月份暫估憑證后面,1月收到發票時,把發票粘貼在1月正常收票入賬的憑證后。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
12月暫估的時候就結轉了成本了,1月發票回來沖銷后重新入庫了,那1月拿回來的發票成本怎么算的 12月暫估的金額和1月收回發票的金額不一樣 我已經沖銷的12月的暫估,并且1月收回的發票也做了入庫 現在是12月暫估的已經結轉了,一月的怎么結轉
答: 你好;? 你1月發票與你12月有成本差異嗎。 正常沒有差異直接附12月憑證后面去? ;如果有差異先紅沖 暫估分錄。在按發票做一遍的??




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嚴 yan 追問
2026-03-11 15:59
家權老師 解答
2026-03-11 16:06