老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè),有內(nèi)銷和外銷每月我們的進(jìn)項(xiàng)留抵也不多,1)這留抵做退稅劃算還是放著下月抵扣劃算。2)有5月1號前的出口日期我們的退稅率17,現(xiàn)在稅率變16,退稅率是多少?
答: 你好,我覺得退稅好一些,現(xiàn)在退稅率就是16了
老師:你好!請教一下,生產(chǎn)企業(yè)出口,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是什么意思?不是免銷項(xiàng)稅,抵進(jìn)項(xiàng)稅,如果期未有留抵,退留抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎?為什么又說退稅率=征稅率,不轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅?
答: 你好 這里的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,全稱是 免抵退稅不得免征和抵扣稅額 本期出口貨物不予免征、抵扣稅額=當(dāng)期出口貨物的離岸價(jià)格×外匯人民幣牌價(jià)×(增值稅條例規(guī)定的稅率-出口貨物退稅率)
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么抵扣
答: 生產(chǎn)型企業(yè),外購商品出口,實(shí)行免抵退,企業(yè)想要抵扣這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,是直接在增值稅勾選平臺認(rèn)證嗎,和不出口的發(fā)票一起認(rèn)證










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