請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問(wèn)題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類(lèi)去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問(wèn)
您好,等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


內(nèi)帳做法 2017年8月應(yīng)收賬款余額50萬(wàn) 2018年11月只能收回20萬(wàn) 做法是 借 銀行存款20萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款20萬(wàn) 收不回來(lái)的30萬(wàn) 做法是 借 以前年度損益 30萬(wàn) 貸 應(yīng)收賬款30萬(wàn) 借 本年利潤(rùn)30萬(wàn) 貸 以前年度損益30萬(wàn) 這樣不影響當(dāng)月利潤(rùn)表的情況下 把資產(chǎn)負(fù)債表去調(diào) 把賬面上的應(yīng)收賬款沖平 可以這樣做嗎
答: 內(nèi)帳按老板要求做就可以。
以前年度損益,應(yīng)該是調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)吧
答: 你好 不需要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)調(diào)整,由于去年賬已經(jīng)結(jié)完了,記在今年的賬里面,涉及到去年的損益用以前年度損益調(diào)整,那出具的年度報(bào)表是調(diào)整后的報(bào)表么?跟年度報(bào)稅匯繳的報(bào)表一樣么?
答: 你好,出具財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),需要講記到以前年度損益調(diào)整里的數(shù)據(jù),調(diào)整到以前年度報(bào)表中。 年度報(bào)稅表,相應(yīng)的需要修改后重新申報(bào)。









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