老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


計提工資未發(fā),如果不用發(fā)的話怎么做分錄,還有計提工資未發(fā)又收回來怎么做分錄
答: 你好 ,計提不發(fā)的,按照計提分錄沖紅就好,發(fā)了又收回來,借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬 然后借管理費有紅字 貸應(yīng)付職工薪酬紅字
老師,計提工資怎么的做分錄?計提工資的做賬原始憑證是什么?發(fā)工資的分錄又怎么做?發(fā)工資的分錄就是工資表嗎?還有,計提工資是不是成本就已經(jīng)產(chǎn)生了?
答: 計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔(dān)的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔(dān)的) 貸銀行存款 計提的工資原始憑證是工資表, 發(fā)放的工資原始憑證是銀行回單。 是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問如果7-9月份員工工資未發(fā)放的話,10月份時間我需要在10月份做賬的時候,我需要把7.8.9月的所有未發(fā)放工資做一筆分錄提現(xiàn)出來嗎?之前未發(fā)放所有工資總額?7-9月我每個月都做了計提工資分錄
答: 你好,不需要的,之前掛著應(yīng)付職工薪酬什么時間發(fā)放,什么時間在做支付的就可以的,沒有支付不用動。





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