老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


計提2018年12月應付職工薪酬,軟件在年終結(jié)轉(zhuǎn)時結(jié)轉(zhuǎn)到了借方,2019年1月我該怎么調(diào)賬?
答: 你好,先查一下為什么會結(jié)轉(zhuǎn)到借方,如確定是錯的,把之前的一張憑證沖回,再做一張想反分錄。結(jié)轉(zhuǎn)要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里。
2018年借應付職工薪酬10500元,貸應付職工薪酬,在2019年9月已發(fā)放,但帳務一直沒有處理,現(xiàn)準備12月調(diào)整,怎么做會計分錄。
答: 你好,學員,這個借貸方都是應付職工薪酬科目嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想麻煩請教下,年末的時候計提了年終獎,借:應付職工薪酬 70 貸:其他應付款 70.然后系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用-工資 70 貸:應付職工薪酬 70 ,但是在發(fā)放的時候,領導讓如此做憑證:結(jié)轉(zhuǎn)計提年終獎 借:其他應付款 70 紅沖多計提年終獎 借:管理費用-工資 -20 貸:銀行存款 50.有點不懂,為什么還要結(jié)轉(zhuǎn)計提的年終獎呢?
答: 同學你好 年終獎都要計提的





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