請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


這個月申報個稅時,發現上個月工資表中多扣了個稅,當時計算個稅時沒有累計上上個月的工資來計算,請問我這筆發工資的分錄怎么做?多扣的個稅要放在其他應付款中嗎?借:應付職工薪酬,貸:應交個稅其他應付款銀行存款這樣可以嗎?下個月補發時怎么做分錄呢?
答: 你好,發放分錄要按照工資表的做分錄,不然沒有依據了。這樣扣的個稅,少發的工資,這月退給員工
上個月多扣了員工240元的個稅,這個月發工資時可不可以借應交稅費,貸應付職工薪酬,發工資時借應付職工薪酬貸銀行存款,可以并到這個月工資表里嗎
答: 可以的,你就在這個月發工資的時候把多扣的,200是補給員工。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好,我想請問下企業收到安居補助在發放給員工時的會計分錄應該怎么做? 該筆補助已申報入員工個稅工資中我現在做的是收到:借:銀行存款 貸:其他應付款發放:借:其他應付款 貸:銀行存款那在做計提發放工資時,我還需要把這比款項計入職工薪酬中嗎?
答: 同學你好 對的 這個需要做的




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夜色微涼 追問
2019-03-04 15:48
佟老師 解答
2019-03-04 15:52
夜色微涼 追問
2019-03-04 15:54
佟老師 解答
2019-03-04 15:54