請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進項轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


你好老師,我想問一下上年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本造成庫存商品是負(fù)數(shù),該怎么調(diào)整,分錄要怎么做?
答: 如果確實是多結(jié)轉(zhuǎn)了營業(yè)成本,沖減多結(jié)轉(zhuǎn)的營業(yè)成本就是了,借:庫存商品 借:主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)
你好請問一下,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結(jié)轉(zhuǎn)成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎么調(diào)整?
答: 對于結(jié)轉(zhuǎn)成本而言,可以出現(xiàn)負(fù)數(shù),因為有時候會出現(xiàn)在收到票據(jù)但沒有收到貨物的情況下。要解決這種情況,你需要進行庫存盤點,確認(rèn)貨物的實際狀況,然后將實際的庫存數(shù)量與系統(tǒng)中的賬面庫存數(shù)量進行比較,檢查是否存在差異,以確定系統(tǒng)中的賬面庫存是否準(zhǔn)確。如果存在差異,則需要對賬面庫存進行調(diào)整,以符合實際情況,并找出有問題的票據(jù),并做出修正。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問公司賬上只做了暫估成本,沒有做商品入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本這2步,請問匯算清繳所得稅應(yīng)該怎么處理?還有沒有做的商品入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄該怎么體現(xiàn)出來,現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?
答: 你好,現(xiàn)在是發(fā)票到了嗎?





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