老師,這個(gè)問(wèn)題幫我解答下 問(wèn)
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開(kāi)了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問(wèn)
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開(kāi)【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問(wèn)
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問(wèn)
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問(wèn)
你好,正在回復(fù)題目 答


稅率調(diào)整,之前用的是16%的增值稅,作暫估的,可是后面開(kāi)票是13%的增值稅開(kāi)的票和之前的總價(jià)不變,導(dǎo)至發(fā)票單價(jià)上漲,這樣的賬務(wù)怎么處理
答: 你好,他沒(méi)給你開(kāi)具發(fā)票是什么原因?
前期原材料入庫(kù)做的分錄是:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-暫估,后期收到發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)付贓款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)),貸:應(yīng)付賬款-結(jié)算,發(fā)票也勾選了,但是這個(gè)月供應(yīng)商那邊說(shuō)數(shù)量和單價(jià)有變動(dòng)(比之前的金額要少),把這張錯(cuò)誤的發(fā)票紅沖重新開(kāi)了正確的發(fā)票,但是車(chē)間也把這批材料領(lǐng)去用了,采購(gòu)系統(tǒng)里沒(méi)法去調(diào)整入庫(kù)數(shù)量和單價(jià),就只能在總賬上面處理,總賬上面該怎樣調(diào)整呢
答: 你好,您分錄不影響標(biāo)準(zhǔn),收到發(fā)票是紅字沖回暫估,再按發(fā)票重新入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
答: 是否還需要發(fā)票 匯算清繳調(diào)增后仍需要取得發(fā)票,它是重要原始憑證,關(guān)乎財(cái)務(wù)和稅務(wù)合規(guī)。 取得發(fā)票后的情況 會(huì)計(jì)處理:取得發(fā)票后要紅沖暫估,按發(fā)票金額重做分錄。 企業(yè)所得稅處理:一般有關(guān)系且可能涉及調(diào)整,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)專項(xiàng)申報(bào),申請(qǐng)?jiān)谫M(fèi)用發(fā)生年度扣除,多交稅款可退稅或抵減以后年度稅額。




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