老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


請問我們本來是不含稅的,現(xiàn)在補10個點稅金,收到含13個點專票,要怎樣做賬?
答: 按照發(fā)票上的金額做賬,稅點是對內的 如果我的你回答讓您滿意,請給予好評,謝謝!
不含稅100,開13個點的專票是113元,現(xiàn)在給客戶算9個點來開。那就是專票13個點的票面金額是109,那這樣我會虧嗎
答: 同學,你好 不虧的,你增值稅繳納9萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!我想問一下,我公司買材料,對方賣給我們的價格是不含稅的,不開發(fā)票的,現(xiàn)在我公司又需要專票,對方要求需補交稅點,但只收了我們補的10個稅點的費用,開的13個稅點的專票,這樣算買賣發(fā)票嗎?有風險嗎?
答: 你好 ,要是按折扣來算少收款可以




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Yannie 追問
2019-05-13 22:34
玲子 解答
2019-05-13 22:35