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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-09-12 14:04

借:管理費用—福利費 銷售費用—業(yè)務招待費   貸:應付職工薪酬—福利費  銀行存款
借:應付職工薪酬—福利費   貸:銀行存款

小倩 追問

2019-09-12 14:08

金額怎么分?金額是3181.44,稅額是413.56,稅費您分錄也沒有涉及到?福利費和業(yè)務招待費都需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

辜老師 解答

2019-09-12 14:11

你這是增值稅專票嗎

小倩 追問

2019-09-12 14:11

辜老師 解答

2019-09-12 14:15

借:管理費用—福利費 1908.86  銷售費用—業(yè)務招待費 1272.58  應交稅費—應交增值稅—進項稅  413.56  貸:應付職工薪酬—福利費2156    銀行存款  1439
進項稅轉(zhuǎn)出,借:管理費用—福利費 247.14   銷售費用—業(yè)務招待費 166.42   貸: 應交稅費—應交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出  413.56

小倩 追問

2019-09-12 14:20

好的,完美,謝謝老師

辜老師 解答

2019-09-12 14:21

好的,客氣,幫到你就好

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借:管理費用—福利費 銷售費用—業(yè)務招待費 貸:應付職工薪酬—福利費 銀行存款 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款
2019-09-12 14:04:15
借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:預付賬款
2019-09-09 07:07:34
那個計入管理費用-福利費,需要給申報個稅
2026-03-09 09:10:56
你好!借管理費用-福利費 貸應付職工薪酬-非貨幣性福利
2022-04-07 19:44:53
是的,這個是含稅的,不抵扣進項
2023-05-12 14:44:52
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