老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


公司以前進(jìn)了一批原材料,沒說多少錢?這筆賬一直沒做,現(xiàn)在對(duì)方打了一張條子,上面寫今借到原材料貨款15萬。領(lǐng)導(dǎo)讓付了說是預(yù)付,還有錢沒付完,怎么做賬?原先進(jìn)的原材料怎么做賬?
答: 您好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,先付款,再收貨 最后才開票,分別怎么做賬務(wù)處理呢?付款時(shí) :借:預(yù)付賬款 貸:銀行 收貨時(shí) 借:原材料 -暫估 貸:預(yù)付賬款 領(lǐng)用材料時(shí) 借:工程施工 貸:原材料 收到發(fā)票時(shí) 怎么做
答: 你好,收到發(fā)票先沖暫估 借:原材料 -暫估 負(fù)數(shù)貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù) 再按發(fā)票金額做 借工程物資 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸預(yù)付賬款 工程用的一般入工程物資
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
原材料到了,未付款票也沒到,怎么做賬?
答: 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估





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欣慰的向日葵 追問
2019-09-23 14:00
bamboo老師 解答
2019-09-23 14:01