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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-02-26 14:14

你好,計提時  借 主營業務成本   貸  應付職工薪酬-工資   發放時  借  應付職工薪酬-工資  貸  銀行存款

卡布奇諾 追問

2020-02-26 14:19

您好,那我開出發票,是不是就是,借 應收賬款 貸  主營業務收入  應交增值稅 應交銷項稅,然后再計提工資

汪晨老師 解答

2020-02-26 14:20

你好,是的,分錄正確的。

卡布奇諾 追問

2020-02-26 14:26

這個銷項稅不用交,轉到哪個科目啊,

汪晨老師 解答

2020-02-26 14:27

你好,不用交計入營業外收入科目

卡布奇諾 追問

2020-02-26 14:32

那我可不可以在做收入的時候直接不做銷項稅,直接借應收賬款 貸  主營業務收入

汪晨老師 解答

2020-02-26 14:34

你好,不可以,必須要做銷項稅額

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相關問題討論
你好,計提時 借 主營業務成本 貸 應付職工薪酬-工資 發放時 借 應付職工薪酬-工資 貸 銀行存款
2020-02-26 14:14:15
同學你好!工資的話? ?都是先計提? 然后發放呀 7月沒計提分錄的話? 可以在8月份補做的 借:管理費用等 ? ? ?貸:應付職工薪酬
2021-09-16 20:28:15
您好! 沒有發放的 做到應付職工薪酬,發放時 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-06-15 15:29:12
您好 請問是專票還是普通發票
2019-08-21 11:41:26
你好,這個錢實際不是你們公司承擔吧
2022-01-10 19:27:25
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