請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,請問無形資產入股后攤銷了,那實收資本不就少了嗎?這個無形資產分錄應該怎樣寫才對
答: 借無形資產貸實收資本攤銷的時候,借管理費用貸累計攤銷的實收資本不會變大變小。
請問無形資產入實收資本,現在10月做9月賬借無形資產550萬貸實收資本550萬,這個攤銷是11月做10月開始攤銷還是10月做9月賬開始攤銷,攤銷分錄借管理費用-無形資產攤銷550萬/120個月金額,貸無形資產還是累計攤銷科目,謝謝這個對嗎,謝謝老師
答: 11月份做十月份的賬,開始攤銷,當月攤銷當月的。 貸累計攤銷
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問1. 研發形成無形資產, 無形資產攤銷時候 是借研發支出-資本化支出-無形資產攤銷 貸 累計攤銷嗎2.月末結轉 借管理費用-研究費用 貸研發支出-資本化支出-無形資產攤銷嗎
答: 你好,第一個是的呢,月末是需要結轉的,對的呢








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簡單=開心=幸福 追問
2020-04-20 12:53
郭老師 解答
2020-04-20 12:54