請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發(fā)票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


老師,購進材料進項稅額暫時不認證,可以這樣寫分錄嗎?借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款 ;還是必須寫借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款,
答: 借:原材料 應交稅費-待認證進項稅額 貸:應付賬款
購入原材料款未付的正確分錄是借:原材料應交稅費-進項稅額貸:應付賬款我做成借:庫存商品應交稅費-進項稅額貸:應付賬款,這個我應該怎么調賬
答: 你好,很高興為你解答 借:原材料 貸:庫存商品
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
"原材料入庫,借:原材料 100 應交稅費-增值稅(進項稅)13 貸:應付賬款 113 最后發(fā)現原材料不能抵扣,應該怎么做賬?借:原材料 13 貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13 ?是這樣做賬嗎?進項稅額轉出 13掛賬怎么處理?"
答: 是的,您的做法是正確的,可以借:原材料13,貸:應交稅費-增值稅(進項稅轉出)13。









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2020-04-20 13:47
鄒老師 解答
2020-04-20 13:48