老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


計(jì)提和繳納增值值稅,城建稅教育費(fèi)附加,印花稅的會(huì)計(jì)分錄
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)繳增值增值轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
交完增值稅,所得稅,城建稅,印花稅怎么做分錄
答: 你好,交完增值稅,所得稅,城建稅,印花稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,城建稅 稅金及附加—印花稅 貸:銀行存款?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人計(jì)提增值稅 、計(jì)提印花稅、計(jì)提城建稅、計(jì)提企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄分別是什么?支付時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是?結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是?
答: 1、沒有計(jì)提增值稅的說法,確認(rèn)收入同時(shí)確認(rèn)增值稅 借:銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 2、借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交印花稅/城建稅 3、借:所得稅費(fèi)用 愛:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 4、借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交各個(gè)稅種明細(xì) 貸:銀行存款 5、借:本年利潤 貸:稅金及附加/所得稅費(fèi)用










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