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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-16 09:56

你好  借其他應(yīng)收款-老板貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅。 都掛老板往來賬

學(xué)習(xí)困難戶 追問

2020-06-16 18:13

那老板轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)的備用金該怎么處理,備用金用于員工伙食菜錢

meizi老師 解答

2020-06-16 18:16

你好      沒有通過公司賬戶 。 你就做 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸其他應(yīng)付款-老板

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你好 借其他應(yīng)收款-老板貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅。 都掛老板往來賬
2020-06-16 09:56:01
你好, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款-現(xiàn)金款
2022-01-15 15:43:35
您好,參考分錄,貸:庫存現(xiàn)金(紅字)貸:其他應(yīng)付款。
2020-06-29 16:08:25
你好,是拿到某個(gè)人手里了還是?
2022-03-22 22:30:08
這樣你就可以寫某某人借款就可以。
2022-03-26 13:36:57
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