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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-16 17:05

你好,他給你開的是普票嗎?

郭老師 解答

2020-06-16 17:05

要回去,然后重新給你開的嗎?

。。。 追問

2020-06-16 17:07

普票,不開了,之前開多了10多萬

郭老師 解答

2020-06-16 17:10

借應付賬款借管理費用負數

。。。 追問

2020-06-16 17:52

老師,是2018年發生的,也是這么做分錄嗎

郭老師 解答

2020-06-16 17:55

你是不是之前全額抵扣了?如果是的話,可以這么做。

。。。 追問

2020-06-16 18:00

好的,如果沒有全額抵扣的話,需要怎么做呢

郭老師 解答

2020-06-16 18:00

管理費用改成以前年度損益調整

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相關問題討論
你好,他給你開的是普票嗎?
2020-06-16 17:05:04
你好同學,如果確定這個應付賬款后期不需要付了,你可以 借應付賬款 貸營業外收入,這個營業外收入是需要繳納所得稅的。
2022-03-25 10:35:10
借:原材料等 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數
2026-04-10 09:41:37
您好,一般情況下,借:庫存商品等科目,10萬元,貸:應付賬款等科目,10萬元。
2020-08-01 23:26:49
贈送設備,視同銷售 購買的設備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
2019-06-12 11:01:59
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