老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師 預提運費預提多了,多預提的是19年發生的金額 余額科目是其他應付款-運輸費用,這個科目之后就不用了,怎么調整呢 直接沖減有什么風險嗎
答: 一九年匯算清繳,調增了嗎。
我單位是做物流服務的,中間價格有兩種組成,一個是我服務費1.5,一個是我代收3元的運輸費,都沒有發票的,我做收入是否可以做1.5,其他應付款-代收費3元,稽查人員是否會直接認定收入為4.5
答: 同學,你好 做收入是否可以做1.5,其他應付款-代收費3元 可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,有個司機幫我們拉貨了,發票12月開來了,錢是昨天付的,我12月的賬里,借,銷售費用運輸費,貸,其他應付款,這個貸方對不對,是不是做到應付賬款更合適
答: 對的,是的,可以的,就是做其他應付款。
去年暫估運輸費20萬,分錄為:借 銷售費用-暫估 20,貸:其他應付款-暫估 20,;今年2月份先收到發票8萬,收到8萬發票的分錄怎么做?
老師,我運輸公司磅別人拉貨10萬運費,有3萬是忙不過開建外面車拉的,2.9萬要付給外面的車,都是不開票的,這個2.9萬不用做收入吧!做其他應付款嗎









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追逐我的明天。 追問
2020-06-18 15:01
郭老師 解答
2020-06-18 15:02
追逐我的明天。 追問
2020-06-18 15:09
郭老師 解答
2020-06-18 15:11