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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-06-23 16:20

您好,您若未通過應付賬款暫估核算,則發票收到后,直接在借:臨時設施,貸,應付賬款(紅字)分錄后附即可。

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:21

若是暫估了呢

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:22

這個紅字是沖銷了發票上的稅額嗎?老師

小林老師 解答

2020-06-23 16:23

您好,您若通過應付賬款暫估核算,則發票收到后分錄,借:臨時設施(紅字),貸,應付賬款-暫估(紅字),借:臨時設施,主營業務成本(差額),應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸,應付賬款。

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:32

謝謝老師,還有個疑問,不暫估的時候,發票來了,稅費怎么體現出來啊。只是做了一個紅字,沒有稅費啊

小林老師 解答

2020-06-23 16:35

您好,您客氣了。您若取得增值稅專用發票,則還要考慮進項稅。剛才是按取得增值稅普通發票考慮。若考慮進項稅,則借:主營業務成本(紅字)借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。

無聊的櫻桃 追問

2020-06-23 16:44

好的,謝謝老師

小林老師 解答

2020-06-23 16:45

客氣,非常榮幸能夠給您支持!

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您好,您若未通過應付賬款暫估核算,則發票收到后,直接在借:臨時設施,貸,應付賬款(紅字)分錄后附即可。
2020-06-23 16:20:05
同學你好 很高興為你解答 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款
2022-01-05 15:31:24
你好,當時暫估的分錄怎么做的
2022-06-21 16:24:07
借固定資產 50000貸預付賬款50000
2024-04-16 10:01:44
您好 請問購貨的時候分錄怎么寫的
2022-04-14 09:25:02
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