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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-06-27 11:13

購進貨物用于職工福利進項稅額不可以抵扣,不算進項稅額就可以了

蔣飛老師 解答

2020-06-27 11:21

150*60%*13%=11.7(當月應交增值稅的金額)

東海 追問

2020-06-27 11:33

我理解是11.7-(0-10x13%

東海 追問

2020-06-27 11:34

哪種情況才進項轉(zhuǎn)

蔣飛老師 解答

2020-06-27 12:28

之前進項已經(jīng)抵扣了,才進項稅額轉(zhuǎn)出
這個地方才購進,進項還沒有抵扣,就不用進項稅額轉(zhuǎn)出了(直接不抵扣就可以了)

東海 追問

2020-06-27 14:05

題 中只說收到專票,咋知道進項沒有抵扣呀,

蔣飛老師 解答

2020-06-27 14:20

考試時,要注意審題,看到“當月”兩個字沒有呢?

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相關問題討論
購進貨物用于職工福利進項稅額不可以抵扣,不算進項稅額就可以了
2020-06-27 11:13:42
建議直接做不抵扣勾選,不體現(xiàn)進項
2026-02-04 15:03:03
你好~ 借 管理費用-職工福利費 貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2022-02-25 21:39:24
當你要轉(zhuǎn)出進項稅額時,你可以這樣記賬:借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)30,貸:管理費用-福利費 30。這樣就完成了進項稅額的轉(zhuǎn)出。
2023-07-17 18:56:58
你好,是的,是這樣處理的,轉(zhuǎn)入福利費
2020-08-26 09:53:15
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