請教一下,就是社保和公積金代賬會計計提的時候把 問
賬載、實際發生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔部分,個人部分差額做納稅調增。 答
老師,請教一下,我們作為一般納稅人,項目上在2024年5 問
現在開有風險嗎 答
老師早上好!,我有兩個問題,本月申報出口免抵退時候, 問
差額 59.01 = 本月轉出 161.06 - 去年已轉出 102.05 跨大類去年已做進項轉出,本月免抵退系統不要再計提轉出 只保留本月免稅轉出 161.06,差額警告可忽略,正常申報 答
建筑勞務公司,全部是清包工工程,企業所得稅的稅負 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習實操的時候,就是有一個 問
您好,等到拿到代開發票的時候再做一筆收入的會計分錄,稅額就平了 答


2012年公司籌建期,建了個辦公樓和倉庫,前會計做的一筆分錄,借:固定資產- 貸:應付賬款-XX建筑公司 貸:其他應付款。有發票,為什么掛應付賬款呢
答: 你好,一般先計入在建工程,完工后轉入固定資產。 可能是款項未支付,所以是應付賬款
老師你好,7月有一筆分錄做錯了,當時做的是 借:制造費用 應交-進項 貸:其他應付款。實際正確的應是貸:應付賬款-xx公司。現在11月份,銀行付款這家公司賬款了,該是借:應付賬款-xx公司 貸:銀行存款。因為上一筆做錯了,所以現在該怎么改回呢?
答: 借其他應付款貸應付帳款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問物業公司代收代繳水費的分錄是這樣嗎?收水費做 借:銀行存款 貸:其他應付款 先收到發票未付款的分錄是:借:其他應付款-水費 貸:應付賬款-XX水務公司,付款時:借:應付賬款-XX水務公司,貸:銀行存款
答: 你好可以可以這么做的




粵公網安備 44030502000945號



Debbie 追問
2016-07-02 15:12
Debbie 追問
2016-07-02 15:15
Debbie 追問
2016-07-02 15:21
Debbie 追問
2016-07-02 15:44
鄒老師 解答
2016-07-02 14:39
鄒老師 解答
2016-07-02 15:00
鄒老師 解答
2016-07-02 15:14
鄒老師 解答
2016-07-02 15:15
鄒老師 解答
2016-07-02 15:36
鄒老師 解答
2016-07-02 15:46