老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


小規(guī)模納稅人,科目余額表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未見增值稅有借方余額,感覺不太對(duì),麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
答: 你好 1.小規(guī)模沒有三級(jí)科目的 你們是不是有多繳納的稅費(fèi) 導(dǎo)致了有余額 你貸方計(jì)提了增值稅沒有
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,繳納增值稅的分錄要怎么做,從頭到尾的一個(gè)流程,最后反映在科目余額表哪個(gè)科目上明細(xì)上,謝謝
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行 應(yīng)交稅費(fèi)科目里面的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,小規(guī)模納稅人,填寫這個(gè)經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)是根據(jù)科目余額表的本年累計(jì)發(fā)生額是“借方”來填寫嗎
答: 對(duì)的,是的,但是你注意一下,你有一個(gè)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的,不需要交稅的,經(jīng)營(yíng)交稅,非應(yīng)交增值稅,待營(yíng)業(yè)外收入,這個(gè)需要減出來,因?yàn)槟銢]有實(shí)際膠。









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二姐 追問
2020-07-13 15:25
郭老師 解答
2020-07-13 15:31