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送心意

李老師

職稱注冊稅務師,中級會計師

2016-09-12 11:42

我們是代理記帳公司,比較少使用應收應付,預付,預收,都是用其他應收應付。那現在怎么調整呢,財務報表已經報送了

環環 追問

2016-09-12 11:52

具體怎么做,之前已經記帳結轉生成報表的憑證要修改嗎,八月份收到這張發票該怎么入賬呢

李老師 解答

2016-09-12 11:37

你之前做錯了吧   借管理費用 貸應付賬款暫估 然后借預付賬款 貸庫存現金  收到票后借應付  貸預付

李老師 解答

2016-09-12 11:49

用其他應收應付也可以啊

李老師 解答

2016-09-12 11:54

我意思是可以紅字更正之前分錄 然后做正確分錄像我發你的

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相關問題討論
同學你好! 可以選擇不抵扣,因為金額小,或者 雖然在稅局網站上看這些發票了,但是,實際并沒有去拿發票 等等, 如果現在抵扣的話,直接把匯總數據,在增值稅申報表 附表2年,手動錄入。(有專門的一行的)
2024-12-09 11:16:41
你好,你要做可以記錄到銷售費用去。
2023-05-11 13:55:01
匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業務是一樣的嗎?
2022-07-03 16:10:24
?你好 ;? ? ?計入? 是可以的; 公司名下的車輛 可以直接做費用的? ?
2022-06-15 10:50:44
您好!由于沒有跨年,直接紅字沖銷一部分就可以了呢
2024-01-15 10:52:47
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