請(qǐng)教一下,就是社保和公積金代賬會(huì)計(jì)計(jì)提的時(shí)候把 問(wèn)
賬載、實(shí)際發(fā)生填賬面全額,稅收金額只填單位承擔(dān)部分,個(gè)人部分差額做納稅調(diào)增。 答
老師,請(qǐng)教一下,我們作為一般納稅人,項(xiàng)目上在2024年5 問(wèn)
現(xiàn)在開(kāi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎 答
老師早上好!,我有兩個(gè)問(wèn)題,本月申報(bào)出口免抵退時(shí)候, 問(wèn)
差額 59.01 = 本月轉(zhuǎn)出 161.06 - 去年已轉(zhuǎn)出 102.05 跨大類去年已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,本月免抵退系統(tǒng)不要再計(jì)提轉(zhuǎn)出 只保留本月免稅轉(zhuǎn)出 161.06,差額警告可忽略,正常申報(bào) 答
建筑勞務(wù)公司,全部是清包工工程,企業(yè)所得稅的稅負(fù) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師您好,我在快賬里面練習(xí)實(shí)操的時(shí)候,就是有一個(gè) 問(wèn)
您好,等到拿到代開(kāi)發(fā)票的時(shí)候再做一筆收入的會(huì)計(jì)分錄,稅額就平了 答


老師,小規(guī)模物業(yè)公司企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是什么啊?我沒(méi)有什么減免政策
答: 同學(xué)你好!這個(gè)是要滿足小微企業(yè)的條件? ?才享受減免的 年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元以下的部分? ?實(shí)際所得稅稅率? ?5% 100~300萬(wàn)元的部分? ? 實(shí)際所得稅稅率? ?10%
企業(yè)所得稅計(jì)稅依據(jù)?
答: 你好,企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用?!吨腥A人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是?
答: 你好,企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是:應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減








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旋律 追問(wèn)
2020-12-06 14:17
許老師 解答
2020-12-06 14:20
旋律 追問(wèn)
2020-12-06 14:24
許老師 解答
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許老師 解答
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