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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-12-06 14:07

同學(xué)你好!這個(gè)是要滿足小微企業(yè)的條件   才享受減免的
年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元以下的部分   實(shí)際所得稅稅率   5%
100~300萬(wàn)元的部分    實(shí)際所得稅稅率   10%

旋律 追問(wèn)

2020-12-06 14:17

那在增值稅零申報(bào)的情況下,企業(yè)所得稅也要申報(bào)嗎?申報(bào)的話是怎么計(jì)算呢

許老師 解答

2020-12-06 14:20

這個(gè)一樣要申報(bào)啊    是不同的稅種
這個(gè)按要求填寫收入等的呀  計(jì)算出應(yīng)納稅所得額  然后    計(jì)算所得稅的

旋律 追問(wèn)

2020-12-06 14:24

嗯嗯 那如果沒(méi)有利潤(rùn)的話 所得稅也是零申報(bào)嗎

許老師 解答

2020-12-06 14:26

這個(gè)相關(guān)數(shù)據(jù)你要填上去啊
最后應(yīng)納稅所得額小于或等于0   不用交的

旋律 追問(wèn)

2020-12-06 14:27

嗯嗯 好的

許老師 解答

2020-12-06 14:28

嗯嗯,祝工作順利哦

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同學(xué)你好!這個(gè)是要滿足小微企業(yè)的條件? ?才享受減免的 年應(yīng)納稅所得額100萬(wàn)元以下的部分? ?實(shí)際所得稅稅率? ?5% 100~300萬(wàn)元的部分? ? 實(shí)際所得稅稅率? ?10%
2020-12-06 14:07:32
你好,企業(yè)每一納稅年度的收入總額,減除不征稅收入、免稅收入、各項(xiàng)扣除以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額,為應(yīng)納稅所得額。企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計(jì)算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,不論款項(xiàng)是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用;不屬于當(dāng)期的收入和費(fèi)用,即使款項(xiàng)已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費(fèi)用。《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。
2024-03-27 18:28:02
您好,應(yīng)納稅所得額乘以所得稅稅率。
2022-12-06 10:23:48
你好,企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是:應(yīng)納稅所得額 應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-04-12 08:11:18
學(xué)員您好是應(yīng)納稅所得額
2022-12-06 09:57:54
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