老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


報關(guān)單出口日期是2016年11月份,增值稅發(fā)票因為之前數(shù)量錯誤1月份重開了,1月份認(rèn)證,三類企業(yè),是不是2017年3月15日以后才能申報,申報所屬期選擇201612,關(guān)聯(lián)號12月第三批的話就是2016120003?
答: 根據(jù)你的描述,,貴公司是外貿(mào)企業(yè)的出口退稅嗎 有兩種情況的,,有些地方關(guān)聯(lián)號根據(jù)申報所屬月份來寫的,,有些地方是根據(jù)最大報關(guān)月份來編寫的 如果根據(jù)最大報關(guān)月份關(guān)聯(lián)號中的年月是201611,,如果是按申報所屬期來編寫,,打個比方現(xiàn)在是2月份就申報了1月份,,那關(guān)聯(lián)號中的年月是是201701,,,退稅是屬地管理,具體咨詢當(dāng)?shù)囟惞軉T
增值稅申報與發(fā)票勾選認(rèn)證有關(guān)系嗎?未認(rèn)證的發(fā)票是不是等于未申報增值稅?
答: 您好!這個是有的。未認(rèn)證,就不能抵扣,不在增值稅申報表上體現(xiàn)
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開紅字發(fā)票需要向稅務(wù)機(jī)關(guān)填報開具紅字增值稅發(fā)票的申請單嗎
答: 現(xiàn)在只需在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票信息表就可以了







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