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送心意

何何老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,審計師,稅務師

2021-12-25 21:04

您好,沖減管理費用

Lily 追問

2021-12-25 21:08

在9月已經報稅,實際是 房東退回之前個人收款 不能開票的,然后我們對公轉到房東公司賬戶,開具裝修款的發票給我們,我們實際有支付房租,只是以裝修款的票給我們,開的票我入了裝修款

何何老師 解答

2021-12-25 21:23

可以做營業外收入

Lily 追問

2021-12-25 21:30

那我的記賬可以這樣記?是嗎

何何老師 解答

2021-12-25 21:36

是的,可以這么做的

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相關問題討論
您好,沖減管理費用
2021-12-25 21:04:23
同學你好,這樣的分錄正確。也可以,借,管理費用 辦公用品,財務費用-現金折扣,負數,貸,銀行存款。
2021-10-02 17:48:34
同學你好,你寫的分錄也可以,或者也可以寫為:收到住房補貼 借 :銀行存款 貸: 其他應付款, 支給員工 借:其他應付款, 貸:銀行存款。
2024-03-13 15:11:37
你好,同學計入營業外收入和銀行存款
2020-11-15 12:01:04
你好,這樣處理可以?
2022-05-27 11:58:42
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