老師,這個(gè)問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動(dòng)合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個(gè)稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個(gè)體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對(duì)方按經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)個(gè)稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會(huì)計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動(dòng)改成和會(huì)計(jì)科目余額一模一樣 核對(duì):銀行對(duì)賬單、會(huì)計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個(gè)表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


單選題:甲公司為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算、2019年6月2日,購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,增值稅稅額為1300元,原材料尚未驗(yàn)收入庫(kù),該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為11300元、期限5個(gè)月,以銀行存款交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)6元,增值稅稅額0.36元。不考慮其他因素,下列有關(guān)會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.開出并承兌商業(yè)匯票購(gòu)入材料: 借:材料采購(gòu)10006 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1300.36 貸:應(yīng)付票據(jù)11306.36 B.支付商業(yè)匯票承兌手續(xù)費(fèi): 借:應(yīng)付票據(jù) 6.36 貨:銀行存款 6.36 C.到期支付商業(yè)匯票款: 借:應(yīng)付票據(jù)11306.36 貸:銀行存款11306.36 D.若到期企業(yè)無力支付票款: 借:應(yīng)付票據(jù)11300貸:短期借款 11 300
答: 同學(xué) 你好 該題選擇D
為什么支付銀行承兌匯票手續(xù)費(fèi)屬于增值稅應(yīng)稅服務(wù)?為什么收到增值稅專用發(fā)票時(shí)可以確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅額
答: 同學(xué)您好,手續(xù)費(fèi)可以抵進(jìn)項(xiàng)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,原材料按計(jì)劃成本核算。2×19年5月6日購(gòu)入原材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60 000元,增值稅稅額為7 800元,原材料驗(yàn)收入庫(kù)。該企業(yè)開出并經(jīng)開戶銀行承兌的商業(yè)匯票一張,面值為67 800元、期限5個(gè)月。交納銀行承兌手續(xù)費(fèi)33.9元,其中增值稅1.92元。10月6日商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)通知其開戶銀行以銀行存款支付票款。甲企業(yè)應(yīng)編制如下會(huì)計(jì)分錄。學(xué)堂用戶2rh4eb于 2020-06-23 08:59 發(fā)布
答: 借材料采購(gòu)60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額7800d 貸應(yīng)付票據(jù)67800









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A????婷???? 追問
2022-01-08 09:43
郭波 解答
2022-01-08 09:46
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