老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老板今年借款200萬,其它應收款200萬 年底不還 做股息紅利分配 借 應付利潤 200*1.02 貸 其它應收 200 應交稅費 200*0.2這個稅費的錢是不是還得問老板要借應交稅費貸其他應收款
答: 你好 ;? ?是的。? 到時你要 個人承擔的? ? ? 個稅要找老板要回來 ;??
老師公司之前未收到專票于是將稅費計入其他應收款,拿到專票后將其他應收款轉回應交稅費是要在其他應付款借方添加負號嗎還是放在貸方
答: 你好這個你好,這個在負數(shù)借方就可以。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么應交稅費和其他應收款,其他應付款,在貸方沖,
答: 同學您好,因為借方應付職工薪酬是應發(fā)工資,需要扣除扣款以后才是實際發(fā)的,您可以理解為,做在借方,分錄就不平了









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