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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2022-01-09 12:59

你好,差額計入應(yīng)交稅費-未交增值稅

Eason 的麻麻 追問

2022-01-09 13:12

那就是一般納稅人全年累計進項稅額800元,銷項稅額1000元
 年度結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 1000元
                             貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 800元 
                                    應(yīng)交稅費-未交增值稅200元
一般納稅人全年累計進項稅額1000元(留底稅額),銷項稅額800元
年度結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 800元
                     應(yīng)交稅費-未交增值稅200元
                     貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 1000元

小云老師 解答

2022-01-09 13:22

是的,你的理解是正確的。

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您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07
轉(zhuǎn)出未交增值稅里面
2024-04-15 00:05:00
你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57
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