老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


老師好:我們混凝土公司采購原材料和發票不同時,并且原材料當時就領用了,發票比較滯后,平時做賬暫估,那么發票拿到應該附到哪個地方呢?比如11月進的原材料,今年1月票拿來了,發票應該附到那張憑證下?
答: 您好,您的帳是怎么做的呢?11月份的帳怎么做的
你好老師,原材料發票未到,當月做暫估入庫,并且當月領用了,次月收到發票時怎么做賬呢
答: 借原材料 貸應付賬款 借原材料負數 貸應付賬款暫估負數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料發票300,還有200的還沒到,暫估和收到發票時應該如何做分錄
答: 同學,你好 暫估 借:原材料 500 貸:應付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應付賬款 300




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有魅力的水杯 追問
2022-01-11 18:13
思頓喬老師 解答
2022-01-11 18:17
思頓喬老師 解答
2022-01-11 18:18
有魅力的水杯 追問
2022-01-11 18:42
思頓喬老師 解答
2022-01-11 20:02