老師,這個問題幫我解答下 問
按你現在的操作: 農民工和你的勞務公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報個稅,你作為扣繳義務人申報。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務、按項目結算,由對方按經營所得申報個稅。 掛靠公司不申報,你開了票就必須履行扣繳義務,不能漏報。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計余額,再補平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計賬、出納賬三方一致 差異部分:補做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費需要納稅調增,在匯算清繳的哪一個表調 問
您好,在職工薪酬納稅調整明細表里面調整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實際發生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財政補貼款100W,當年作為裝修預 問
你好,正在回復題目 答


員工墊付的費用,報銷時沒有對公轉賬,目前沒有從基本戶取現,公戶里沒有錢,走現金付款,是不是需要加一筆業務,借:庫存現金,貸:實收資本借:管理費用貸:庫存現金這樣走合理嗎?
答: 不合適,你這現金是怎么來的?公司的現金嗎?
你好,老師,是這樣的股東用一筆錢付了房租,這筆錢可以不可以先做到借庫存現金 貸實收資本,然后借管理費用-房租 貸庫存現金了?
答: 你好,這個錢是股東投資款性質嗎??
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供銷社,老會計做賬的21年初有個預提費用貸方余額6萬,21年未預提費用增加到貸方13萬,現在老會計告訴我,如果在發生費用來沖這個預提費用。老師我理解21年的時候是不是借:管理費用,貸:預提費用,今年拿回發票了沖借:預提費用,貸:庫存現金?
答: 匯算清繳的時候抵扣了嗎?暫估的業務是一樣的嗎?








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2022-01-13 12:12
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2022-01-13 12:12
小川老師 解答
2022-01-13 12:14
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小川老師 解答
2022-01-13 12:20
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小川老師 解答
2022-01-13 12:26