老師,這個問題幫我解答下 問
按你現(xiàn)在的操作: 農(nóng)民工和你的勞務(wù)公司簽勞動合同、受你管理,按工資薪金申報(bào)個稅,你作為扣繳義務(wù)人申報(bào)。 若是包工頭 / 個體形式承接勞務(wù)、按項(xiàng)目結(jié)算,由對方按經(jīng)營所得申報(bào)個稅。 掛靠公司不申報(bào),你開了票就必須履行扣繳義務(wù),不能漏報(bào)。 答
老師我們用的億企代賬軟件,您看我們出納賬戶的余 問
直接改出納余額 = 會計(jì)余額,再補(bǔ)平流水即可 打開【出納管理】→【銀行賬戶】 把出納賬戶余額,手動改成和會計(jì)科目余額一模一樣 核對:銀行對賬單、會計(jì)賬、出納賬三方一致 差異部分:補(bǔ)做銀行流水憑證,或刪除多余出納記錄,做到賬賬相符 答
職工福利費(fèi)需要納稅調(diào)增,在匯算清繳的哪一個表調(diào) 問
您好,在職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里面調(diào)整 答
老師A105050匯算職工薪酬,實(shí)際發(fā)生額包含2026年1 問
包含1月份支付的12月的工資都 答
公司24年收到一筆財(cái)政補(bǔ)貼款100W,當(dāng)年作為裝修預(yù) 問
你好,正在回復(fù)題目 答


老師請教一下,這月采購的車30萬,支付一部分定金15萬,但當(dāng)月銷售了,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本需要先暫估入庫是吧?借:庫存商品-暫估入庫 30 貸:預(yù)付賬款 15 應(yīng)付賬款-暫估入庫15 下月初紅字沖回同樣的憑證,然后再藍(lán)字做一個借:應(yīng)付賬款-暫估15 貸:銀行存款 15 是不是就可以啦?這樣對嗎?
答: 您好,對的。實(shí)際支付時直接就是應(yīng)付賬款了。
購進(jìn)商品時全額付款借:庫存商品 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款售出商品部分收款時借:銀行存款貸:預(yù)收賬款—某單位全部收款時借:預(yù)收賬款—某單位 銀行存款貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品老師,分錄對嗎?
答: 您好,這個是沒錯的哈,沒錯
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購商品預(yù)付40000元,后來商品回貨入庫,一共是150000元,余款未入,會計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款 40000 貸:銀行存款 40000. 借:庫存商品 150000 貸:預(yù)付賬款 40000 應(yīng)付賬款 110000 可以這樣寫分錄嗎?
答: 你好,不可以。第二個分錄,貸方全部計(jì)入預(yù)付賬款核算。 而不是一部分預(yù)付,一部分應(yīng)付









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珍惜 追問
2022-01-14 10:08
稅劍法盾 解答
2022-01-14 10:09